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Re: Balance de Comprobacion
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2/10/2011 15:51
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hola amigo... vas a tener que hacer un exaustivo analisis de cuenta en el mayor cta.33, alli vas a encontrar la diferencia.
En el Concar suelen aparecer cifras diferentes en el Balance Gral. ya que la información que se proporciona en Balance son los saldos.
Te aconsejaria tambien le des una revisada a la cta. 39
atte.
jose alpaca

Enviado el: 2/10/2011 16:00
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Re: contabilidad
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Buenas Noches

En realidad si tienes multa por llevar los libros de contabilidad en atraso ...solo es permitido llevar los libros de contabilidad en atraso de 3 meses segun la norma, no pasa nada a menos que la sunat te fiscalize .

Enviado el: 2/10/2011 3:18
_________________
Saludos Cordiales,


J.M.O ASESORES Y CONSULTORES S.R.L.
Omar Bazan Castillo
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Re: DETRACCIONES 2011
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Muchas gracias estimados amigos por su generosidad, me han ayudado mucho.
Saludos cordiales.

Enviado el: 1/10/2011 22:55
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Re: SOBRE EL LLENADO DEL PDT
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Hola erieck:

Para tu caso lo correcto sería marcar "No" a la pregunta "¿Ha realizado ventas no gravadas con el IGV en los últimos 12 meses?".

Registrar las ventas (gravadas) en la casilla Nº 100.

Registrar las compras gravadas en la casilla Nº 107.

Registrar las compras no gravadas en la casilla Nº 120.

NOTA:

Para usar la casilla Nº 110, la empresa debió tener al menos una venta no gravada durante los 12 últimos meses (anteriores al periodo declarado), para que el sistema efectúa el cálculo de la prorrata del IGV.

Espero haberte ayudado.

Saludos.

Enviado el: 1/10/2011 19:47
_________________
Miguel Angel Gonzalez Yupanqui
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queja al TF
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Hola,

el siquiente caso es didactico pero me gustaria que me puedan ayudar;
que efectos conlleva la procedencia de una queja presentada al tribunal fiscal porque la administracion tributaria no respondio al contribuyente una solicitud de prorroga al primer requerimiento de fiscalizacion y continuo con su labor de fiscalizacion y a consecuencia de ello imputadole una sancion por no presentacionde información.

Como incidiría la resolución del TF como procedente la queja presentada? dado que el contribuyente ya presento todo lo solicitado por la sunat. y sabiendo que el resultado de la fiscalizacion representa un costo elevado para el contribuyente.


Gracias de antemano

Enviado el: 1/10/2011 14:44
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SOBRE EL LLENADO DEL PDT
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23/11/2005 16:10
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Ausente
una empresa que venda solamante bienes gravados y no exista
ventas no gravadas en los ultimos 12 meses (no se puede utilizar coeficiente casilla 173 pdt) como se haria para declarar en su pdt 621 las compras gravadas y no gravadas que esta en el registro compras (casilla 110).

Archivo adjunto:



jpg  PDT.jpg (365.86 KB)
14225_4e87575209b5a.jpg 1440X900 px

Enviado el: 1/10/2011 14:09
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Re: horas extras en renta de quinta categoria
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26/9/2011 20:44
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buen dia, tengo una duda, estoy trabajando desde el 01/03/2011 en una servis y gano 600 soles, pero esto siempre es variable, por ejemplo en mayo nos dieron 80 soles por concepto del dia de la madre, en el mes de junio 50 por el dia del padre y 40 de bonificacion por puntualidad... en el mes de julio tenia pensado recibir una gratificacion por fiestas patrias por un importe de 400 mas la bonificaion extraordianria de 9% ... en mi boleta me lleve la sorpresa que me dieron 100 por riesgo de caja y 100 de gratificacion y 9 soles de bonificacion pero peor aun fue porq en el lado de descuentos, donde me descuentan la onp me descontaron 109 de gratificacion.. queria saber si las servis tienes la obligacion de otorgar gratificaciones, ademas de vacaciones solo nos dan 7 al año, es importante para mi que me absueltan esta duda. de antemano les agradesco

Enviado el: 1/10/2011 13:33
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Re: horas extras en renta de quinta categoria
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buennas tardes pero yo comom sabria como va ser mi proyeccion de horas extras durante el ejercicio porque lo que si sabrfe es mi sueldo que lo multiplico por 14 pero las horas extras no me queda claro como entra al calculo por favor alguien que me pueda ayudar , muy agradecido por el tiempo


saludos cordiales

Enviado el: 1/10/2011 13:08
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Re: Asiento Contable Leasing financiero pcge
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hola amigos forista, soy estudiante y me gustaria que ayudaran con el asiento del leasing, con el nuevo plan contable.

32 x
37 x
40 x
45 x
x/x para registrar el contrato de arrendamiento financiero.

45 x
40 x
42 x
x/x para registrar la factura de la 1ra cuota, suscrito por el banco.

42 x
10 x
x/x por el pago de la 1ra cuota.


Espero me puedan ayudar...

milagros



Enviado el: 1/10/2011 11:54

Editado por munozcm enviado el 1/10/2011 12:20:48
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planilla notario
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Buenas Tardes,
Nuestra consulta es referente a la declaracion anual de renta persona natural, lo que sucede es que el contribuyente "Notario A" es una persona natural con negocio generador de rentas de tercera categoria, y en el año 2010 se incluyo en planilla, ese gasto generado no es acepatado por sunat, por lo que reparamos el gasto en la DJ Tercera Categoria.

El contibuyente "Notario A" tambien emite recibos por honorarios y tambien esta en planilla de una empresa juridica.

Pregunta: Tenia que haber declarado en su declaracion anual de renta como persona natural 2010 , ademas de los recibos por honorarios, sueldo por la planilla de la persona juridica. Se debion incluir el sueldo que se asigno en su propia planilla?

Si en la DJ Tercera categoria se reparo y pague 30% de ese gasto (gasto Sueldo del titular de negocio unipersonal) . En la DJ Persona Natural, debo pagar el 15%, si no e reconoce el gasto en 3ra Categoria en cambio si se reconoce como renta de 5ta en su declaracion anual por rentas de trabajo ?

Espero sus valiosos comentarios y me indiquen la respectiva norna.

Saludos Cordiales.


Enviado el: 1/10/2011 11:47
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Re: CAMBIO DE SUELDO MINIMO
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B.D.
Segun el Ministerio de Trabajo, el incremento del IML, no obliga a modificar el Contrato de Trabajo ni a establecer ADENDAS, por ser Ley.

Solo se aplica la norma incrementandose en sus boletas de pago y cuando termine el Contrato, en su nuevo contrato se estableceran los jornales VIGENTES .

Att

Edward

Enviado el: 1/10/2011 10:26
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incremento de sueldo durante la licencia por maternidad
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Mi consulta es si en el periodo que estub de licencia por maternidad me incrementaron el sueldo dicho incrmento me lo deberian pagar ?? porque al pagarme subsidio me paga el estado pero el incremeno como se deberia tomar??

Enviado el: 1/10/2011 5:40
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Re: UEPS
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Ausente
Saludos...
Esta mas claro que agua de manantial de 5000 mts. altura.


Enviado el: 1/10/2011 2:38
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Re: Consultas Pdt
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Primera consulta si es valido, tu puedes declarar el importe de la deuda en 0 y pagarlo luego con la guia de pagos varios, mas lo intereses moratorios que genere hasta le fecha de pago.

Segunda consulta es valido el periodo para tomar el IGV es 12 meses.

Tercera consulta es correcto tu afirmacion.

atte joseph

Enviado el: 1/10/2011 0:42
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Re: Asiento Contable Leasing financiero pcge
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Ausente
De acuerdo al nuevo plan contable empresarial
ejemplo:
CONTRATO LEASING
Valor de la maquinaria 120,000
Intereses diferido de acuerdo al contrato 85,000
IGV diferido para cada cuota 33,320
TOTAL CONTRATO 208,250

ASIENTO CONTABLE D H
---------x----------------
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANC.120,000
32 Inmuebles, maquinarias y equipo
3223 Maquinarias y equipos de explotacion
37 ACTIVO DIFERIDO 55,000
373 Intereses Diferidos
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC. 33,250
189 Otros gastos contratos por antic.
45 OBLIGACIONES FINANCIRAS 208,250
452 Contratos de arrendamiento financiero
x/x por el ingreso de la maquinaria
de acuerdo al contrato de arrendamiento

asi seria un caso practico.

atte joseph

Enviado el: 1/10/2011 0:37
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UEPS
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PORQUE SUNAT NO USA EL METODO UEPS??
NECESITO COMENTARIOS PARA DARME UNA IDEA GENERAL

Enviado el: 1/10/2011 0:07
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Re: UEPS
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gracias tio!!
y otra razon por la cual prohibe???????????

Enviado el: 1/10/2011 0:05
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Re: Consultas Pdt
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Gracias jpinedo, muy bueno tu aporte, con relacion a los 12 de meses de la factura tengo entendido siempre y cuando este dentro del periodo... vale decir si es de enero lo puedes declarar en diciembre del mismo año, pero si es de noviembre por ejemplo, solo lo puedes declarar en diciembre del mismo año, ya no en el siguiente ejercicio, salvo mejor opinion...

Enviado el: 30/9/2011 23:41
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Re: Consultas Pdt
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Ausente
Hola LQUIROZA
Respecto a la primera pregunta, si puedes presentar el Form 621 antes de la fecha de vencimiento, sin efectuar el pago y mediante la clave SOL. El pago lo podras realizar despues mediante boleta de pago.

Con relación a la segunda pregunta si puedes usar el crédito fiscal de una factura del mes pasado para el presente mes. No olvides que estas basandote en la ley del IGV, independientemente en el regimen que estes. El plazo para usar el crédito fiscal es de 12 meses contados desde la fecha de emisión, si es que no me equivoco.

Con la última pregunta, si no se tiene trabajadores no es necesario, pero siempre la administración tributaria cuestiona esto por el hecho de como hace la empresa sea persona natural o juridica para trabajar, tiene que haber por lo menos una persona en planilla.

Saludos

Enviado el: 30/9/2011 23:29
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Consultas Pdt
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Buenas noches, la consulta es la sgte se puede declarar el pdt 621 antes de la fecha de vencimiento con pago cero mediante la clave sol? y pagarlo luego???
2.-si tengo una factura de compra del mes pasado se puede declarar asi este en el RER o solo es valido para el RG.
3.- es obligatorio declarar el pdt 601 si el contribuyente no tiene trabajadores???

Gracias por anticipado

Enviado el: 30/9/2011 22:34
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